Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

                                               

ইউপি ফরম -১

ইউনিয়ন পরিষদের বর্ষিক বাজেট

তুলশীগঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ ,ক্ষেতলাল থানা/উপজেলা,জয়পুরহাট জেলা।

অর্থ বৎসর-২০১৩-২০১৪

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

চলতি বৎরের বাজেট/সংশোধিতবাজেট টাকা

পূর্বত  বৎসরের প্রকৃত টাকা

ক)নিজস্ব উৎস ইউনিয়র

গত বছরের রেজিষ্টাকৃত

কর,রেট ও ফিস

১।বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

২।ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর বকেয়া ব্যবসা

৩।বিনোদন কর্

ক)সিনামার উপর কর দিত্বীয় বিকল্প

মোকাদ্দমা ফি

খ)যাত্রা,নাটক,ও অন্যান বিনোদন মূলক অনুষ্টানের উপর কর জন্ম নিবন্ধন

৪।অন্যান্য কর

৫।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

৬।ইজারা বাবদ প্রাপ্তি:

ক)হাট-বাজারইজারা বাবদ প্রাপ্তি

খ)ফেরী ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

গ)জলমহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৭।মটরযান ব্যতীত অণ্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

৮।সম্পত্তি হতে আয়

খ)সরকারী সূত্রে অনুদান

৯।উন্নয়ন খাত

ক) কৃষি

খ)স্থাস্থ্য ও পয়:প্রণালী

গ)রাস্তা নির্মাণ/মেরামত LGSP/থেকে বরাদ্দ

ঘ)গৃহ নির্মাণ/মেরামত

ঙ)অন্যান

২।সংস্থাপন

ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা

খ)সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

৩।অন্যান্য

ক)ভূমি হস্তান্তর কর

গ)স্থানীয় সরকার সূত্রে

১)উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

২)জেলা পরিসদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

৩)অন্যান

 

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

২২,৮০২/=

১,৪০,০০০/=

 

৭৫,১৪৫/=

২১,০০০/=

 

১০০০/=

৫০০/=

১১,০০০/=

৩,৫০০/=

৩,৫০০/=

 

   /

 

 

৩,০০০/=

 

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১০,৫০,০০০/=

  

/

২৫২,০০০/=

 

৪৩০৯০৩/=

 

১,৫০,০০০/=

 

 

৫০,০০০/=

 

 

১৩,৩০২/=

 

 

১,৪০,০০০/=

 

১,২২,২৯৫/=

২০,০০০/=

১০০০/=

৫০০/=

১০,০০০/=

৩,৫০০/=

৩,৫০০/=

 

   /

 

৩,০০০/=

 

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১০,৫০,০০০/=

 

 /

২৫২,০০০/=

 

৩০৮০০৮/=

 

১,৫০,০০০/=

 

 

৫০,০০০/=

 

 

১,৩৫০/=

৪৭,১৫০/=

 

১২০০০/=

 

জন্মনিবন্ধনের

ফি বাবদ

২২০০/=

উপজেলা এডিপি

 

৫,৭২,০০০/=

 

 

2Gsp হতে প্রাপ্ত

 

১০,৭৭৬৮৪/=

 

উপজেলা ১%হতেপ্রাপ্ত

 

 

৫০,০০০/=

অনুসংলিপি

 

৩,০৫০০০/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সর্বমোট:

২৭,১৪৩৫০

২৫৯৫১০৫/=

১০,৬৭৩৮৪/=

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

চলতি বৎরের বাজেট/সংশোধিতবাজেট টাকা

পূর্বত  বৎসরের প্রকৃত টাকা

 

 

ক) রাজস্ব

 

১।সংস্থাপন ব্যয়

 

ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

খ)কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

২০১৩-২০১৪

 

 

 

২,৫২,০০০/=

৪৩০,৯০৩/=

২০১২-২০১৩

 

 

 

২,৫২,০০০/=

৪,৩০,৩০৩

২০১১-২০১২

 

 

 

অফিস সেরেন্তা

১৩,১১২/=বিদ্যুাবিল

গ)ট্যা্রক আদায় সংস্থাপন ব্যয়

ঘ)আনুযাগিক

 

 

১)ষ্টেশনারী

২)বিবিধ

 

খ)উন্নয়ন চেযারম্যান জ্বালানী বাবদী ব্যয় 

পূত কাজ

ক) কৃষি

খ)স্থাস্থ্য ও পয়:প্রণালী

গ)রাস্তা নির্মাণ/মেরামত LGSP/থেকে বরাদ্দ

ঘ)গৃহ নির্মাণ/মেরামত

ঙ)শিক্ষা

চ)অন্যান

 

গ)অন্যান্য

ক)নিরীক্ষা ব্যয়

 

খ)অন্যান্য

 

৮০,০০০/=

 

 

৭৫,১৪৫/=

৪,৩,৫০০/=

 

৮৪০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

১০,৫০,০০০/=

১৫০,০০০/=

 

 

 

 

 

৫০,০০০/=

 

৫০,০০০/=

৭৫,০০০/=

 

 

৫০,০০০/=

৮৫,০০০/=

 

৩,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

১০,৫০,০০০/=

 

 

 

 

 

 

৫০,০০০/=

 

৬,৫৬৩/=

চেযারম্যান জ্বালানী বাবদী ব্যয় ৬,৩০০/=

তথ্য কেন্দ্র ষ্টেশনারী

১,৬৬,৫৫০/=

 

উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ

2Gsp হতে প্রাপ্ত

১৬,৭৭,৬৮৪/=

উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ

৫০,০০০/=

আসবাবপত্র ও মেরামত ও অন্যান্য ব্যয়

৮৩,৮৩৬/=

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা

৮৮,৭২৫/=

 

 

সর্বমোট:

২৬,৯৯৯৪৮/=

২৪,৭২৩০৩/=

২০,৬৪৭৭০/=

মোট আয়=২৭,১৪,৩৫০/=

মোট ব্যয়=২৬,৯৯৯৪৮/=

 

 
 

 

সিস্থি  =    ১৪,৪০২/=